来源:巨灵鸟软件 作者:进销存软件 发布:2013/11/8 浏览次数:7208
打开路径:【主菜单】->【销售管理】-> 【销售发票】
销售发票是在销售开票过程中用户所开具的原始销售单据,包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。
在ERP系统中,默认的做了销售发票就形成了应收。
开票单位
默认的客户名称就是开票单位,即发票上的买方名称。如果发票上购买方名称不是ERP中的客户名称,可以在客户资料表中填写开票单位
在销售发票中默认是不显示开票单位的,通过表单布局将开票单位显示出来
新建销售发票
销售发票不能手工输入,需要从别的单据中引用过来
点新单、引用
引用相关单据后就会将客户资料表中的开票单位引用过来了,最后点保存
折扣额
默认是不显示折扣额的,可以使用表体布局显示出来
如下图所示,订单金额6,497.6 ,开票金额也是6,497.6 ,客户说把零头抹掉,就付6,400,最后收款金额6,400,在销售发票的折扣额里写上零头97.6,这样账才能平,否则这个未收款金额97.6始终显示在那里。
开票日期
开票日期和制单日期不同,开票日期是我方开出发票的日期。
如下图,4月4号做了一张发票,补3月份的发票,制单日期不能修改,开票日期改成3月份的发生日期。这张发票就算是3月份的发票。
对帐单号
对于月结的客户,收款流程可能是:发货->对帐->开票->收款,因此销售发票是引用的客户对帐单
所以会显示该销售发票引用的对帐单号
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